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[单选题]

A市的甲建筑企业是小规模纳税人,按月申报缴纳增值税。2019年5月在B市取得含税建筑收入总额为10万元,则甲企业5月应在建筑服务发生地B市预缴税款()万元。

A.0.72

B.0.75

C.0.5

D.0

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第1题
甲公司为按月申报小规模纳税人,2020年1月取得餐饮服务不含税收入5万元,食品销售不含税收入6万元。甲公司所属期2020年1月应缴纳增值税()万元

A.0

B.0.15

C.1.18

D.0.2

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第2题
某企业为小规模纳税人2020年1月销售收入8万元,2月销售收入12万元,3月销售收入11万元(均为不含

某企业为小规模纳税人2020年1月销售收入8万元,2月销售收入12万元,3月销售收入11万元(均为不含税价格)。如何充分享受教育费附加和地方教育附加的优惠政策?(按月申报或按季申报)

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第3题
某企业为增值税小规模纳税人,2021年7月征期需申报2季度城镇土地使用税(按季),6月购销合同印花税(按月),产权转移书据印花税(按次),以及当年的车船税(按年),财产和行为税纳税申报表税款所属期限为()

A.2021年4月1日至2021年6月30日

B.2021年6月1日至2021年6月30日

C.2021年1月1日至2021年12月31日

D.2021年1月1日至2021年6月30日

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第4题
关于小规模纳税人应纳税额的确认,下列说法正确的是()。

A.小规模纳税人出租其取得的不动产(不含个人出租住房),应按照5%的征收率计算应纳税额

B.小规模纳税人跨县(市)提供建筑服务,应以取得的全部价款和价外费用扣除支付的分包款后的余额为销售额,按照3%的征收率计算应纳税额

C.房地产开发企业中的小规模纳税人,销售自行开发的房地产项目,按照3%的征收率计税

D.小规模纳税人(非房企)销售其自建的不动产,应以取得的全部价款和价外费用为销售额,按照5%的征收率计算应纳税额

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第5题
A市的甲建筑企业是一般纳税人,2019年3月在B市取得含税建筑收入总额为800万元,支付分包款200万元,则甲企业在建筑服务发生地B市预缴税款()万元。

A.10.91

B.12

C.16

D.14.55

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第6题
监控决策系统税源监控模块流转税监控菜单中按月监控的有()。

A.增值税连续三个月零负申报(销售收入为零)统计表

B.增值税实际申报税率与登记鉴定税率(征收率)不一致监控

C.所得税连续三年亏损监控统计表

D.小规模纳税人上升预警统计表

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第7题
小规模纳税人的下列应税行为,适用3%的征收率的是()。

A.跨县(市)提供建筑服务

B.出租其取得的不动产

C.销售自建的不动产

D.提供劳务派遣服务并选择差额计税方法

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第8题
甲建筑公司为A市增值税一般纳税人。2019年12月发生如下业务:承包B市一家制药厂厂房改造工程,当月取得工程总价款为5150万元,发生分包支出1800万元、取得分包企业开具的增值税普通发票。该业务适用一般计税方法计税,则下列关于当月该建筑公司应预缴增值税的计算中,正确的是()。

A.5150÷(1+9%)×2%

B.5150÷(1+5%)×5%

C.(5150-1800)÷(1+9%)×2%

D.(5150-1800)÷(1+5%)×5%

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第9题
甲建筑工程公司为甲市增值税一般纳税人,2019年6月到乙市提供建筑劳务(建筑用主要材料由建设单位提供),取得含税价款3605万元,该建筑工程公司将承包工程中的电梯安装业务分包给某电梯安装企业,支付含税分包款515万元,取得增值税普通发票。建筑工程公司购进建筑用辅助材料的进项税额为20万元,该工程公司上述业务税务处理正确的是()。

A.应按一般计税方法计算增值税,在乙市预缴增值税56.7万元

B.应按一般计税方法计算增值税,在甲市缴纳增值税235.14万元

C.可以选择简易方法计算增值税,在乙市预缴增值税90万元

D.可以选择简易方法计算增值税,在甲市缴纳增值税90万元

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第10题
甲公司是执行按月纳税的增值税纳税人,按规定应于每月15日前申报并交纳上月税款,2017年9月至15日甲公司均未办理纳税申报,税务机关向其下达责令限期改正通知书,要求甲公司于9月20日前办理纳税申报,至限期满甲公司仍未申报,则税务机关应当()。

A.责令甲公司提供纳税担保

B.核定甲公司应纳税额

C.对甲公司进行税收保全

D.对甲公司执行税收强制执行

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