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[多选题]

信息系统审计主要是对()的审查和评价。

A.组织层面信息技术控制

B.信息技术一般性控制

C.业务流程层面相关应用控制

D.审计软件

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第1题
相对于业务经营审计,管理审计有以下的()特点。

A.管理审计是管理责任审计中的高层次审计

B.管理审计的重点是管理素质,它主要是指管理人员的素质

C.管理审计是审查评价管理活动的审计

D.管理审计本身不具有管理职能,它不是直接的管理活动,而是一种评价和间接控制活动。

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第2题
()主要是评价企业的市场营销组织在执行市场营销战略方面的组织保证程度和对市场营销环境的应变能力。

A.市场营销环境审计

B.市场营销战略审计

C.市场营销组织审计

D.市场营销系统审计

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第3题
下列关于项目论证与项目评估的说法中正确的有()。

A.项目评估一般要从微观的角度考擦项目的盈利能力,决定项目的取舍

B.贷款银行对项目的评估,主要评价项目的融资主体的信用状况和还贷能力

C.项目论证通常由项目投资者或主管部门主持

D.在工程建设基本程序中,应是工程项目评估在前,项目论证在后

E.项目评估主要是对工程项目可行性研究报告进行审查、核实,提出评估结论和建议

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第4题
内控综合情况评价主要是针对内控的制度建设、内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通等5要素,由审计组全体成员根据收集和掌握的事实、依据或情况集体讨论认定。()
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第5题
内部审计人员在对内部控制进行审查和评价后形成的审计报告一般应包括以下哪些方面的内容?()

A.审查评价内部控制的目的、范围

B.审计结论和审计决定

C.对完善内部控制的建议

D.被审计单位的反馈意见

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第6题
在财务报表审计中,针对了解内部控制和控制测试的以下说法中,正确的有( )。
在财务报表审计中,针对了解内部控制和控制测试的以下说法中,正确的有()。

A.在了解控制活动时,注册会计师应当重点考虑一项控制活动单独或连同其他控制活动,是否能够有效防止或发现并纠正重大错报

B.注册会计师对内部控制了解的深度主要是评价控制的设计而不是确定其是否得到执行

C.注册会计师了解内部控制后,对内部控制的评价不仅要确定设计是否合理而且要确定控制是否得到执行

D.财务报表层次的重大错报风险很可能源于薄弱的控制环境

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第7题
()是指审计机构对建设项目实施全过程或其部分环节的真实性、准确性、合规性和效益性进行审查和评价。

A.企业审计

B.建设项目审计

C.审计制度

D.监察制度

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第8题
商业银行的内部审计部门应当定期对市场风险管理体系进行独立的审查和评价,内部审计报告应当直接提交给()。

A.股东大会

B.董事会

C.高级管理层

D.分管审计的高级管理层

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第9题
在信息技术审计中,依据系统需求规格说明书,对信息系统的功能实现进行测试,评价系统对()的实现程度。

A.需求功能

B.定制功能

C.系统模块

D.预设功能

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第10题
对设计概算编制依据的审查主要是审查其()。

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