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题目内容 (请给出正确答案)
[多选题]

下列各项中,属于内部审计机构或者履行内部审计内设机构职责的是:

A.对本单位及所属单位贯彻落实国家重大政策措施情况进行审计。

B.对本单位及所属单位固定资产投资项目进行审计。

C.对本单位内部管理的领导人员履行经济责任情况进行审计。

D.负责审计发现问题的整改工作。

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ABC

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第1题
《福建省内部审计工作规定》中,下面有关内部审计机构或者履行内部审计职责的内设机构权限的说法,正确的是()

A.要求被审计单位按时报送发展规划、战略决策、重大措施、内部控制、风险管理、财政财务收支等有关资料,以及必要的计算机技术文档

B.参加单位有关会议,召开与审计事项有关的会议

C.批准单位对外投资合同

D.就审计事项中的有关问题,向有关单位和个人开展调查和询问,取得相关证明材料

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第2题
下列各项中,属于信息系统内部控制审计中应用控制审计的是()。

A.组织控制审计

B.软硬件控制审计

C.处理控制审计

D.安全控制审计

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第3题
下列各项中,属于注册会计师实施风险评估时可以向管理层和财务负责人询问的事项有()。

A.被审计单位最近的财务状况、经营成果和现金流量

B.可能影响财务报告的交易和事项,或者目前发生的重大会计处理问题

C.新的竞争对手、主要客户和供应商的流失、新的税收法规的实施以及经营目标或战略变化等

D.所有权结构、组织结构的变化、以及内部控制的变化等

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第4题
下列各项中,属于合理保证鉴证业务的有()。

A.内部控制审计业务

B.财务报表审阅业务

C.审计和审阅以外的其他鉴证业务

D.财务报表审计业务

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第5题
《福建省内部审计工作规定》中,内部审计机构或者内部审计人员有下列情形之一的(),由单位对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予处理

A.未按照有关法律、法规、本规定以及内部审计准则和职业规范实施审计导致应当发现的问题未被发现并造成严重后果

B.隐瞒审计查出的问题

C.提供虚假审计结论

D.利用职权谋取私利

E.泄露国家秘密、商业秘密、个人隐私或者个人信息

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第6题
《福建省内部审计工作规定》中,被审计单位有下列情形之一的,由单位主管负责人或权利机构责令改正,并对直接负责的主管人员和其他直接负责人员依法给予处理()

A.拒接接受或者不配合内部审计工作

B.拒接、拖延提供与内部审计事项有关的资料,或者提供资料不真实、不完整

C.拒不纠正审计发现问题

D.整改不力、屡审屡犯

E.违反法律、法规、规章规定或者本单位内部规定的其他情形

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第7题
《福建省内部审计工作规定》中,审计机关应当依法对内部审计工作进行业务指导和监督,明确内部职能机构和专职人员,履行的职责包括()

A.制定内部审计工作的规章制度和规划

B.督促审计监督对象建立健全内部审计制度

C.审定内部审计报告

D.指导、监督内部审计自律组织开展工作

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第8题
下列各项中,属于被审计单位的固定资产内部控制严重缺陷的是()。

A.支出预算由总经理批准

B.对固定资产无具体的保养制度

C.所有设备的购买均由使用设备部门自行办理

D.对固定资产未投保

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第9题
《福建省内部审计工作规定》中所称内部审计,是指单位负责内部审计的机构和人员对本单位及其所属单位()情况等,实施独立、客观的监督、评价和建议,以促进单位完善治理、实现目标的活动

A.财务收支

B.经济活动

C.内部控制及风险管理

D.内部管理的领导人员履行经济责任

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第10题
根据会计法律制度的规定,下列行为中,属于会计工作政府监督的是()。

A.个人检举会计违法行为

B.会计师事务所对单位经济活动进行审计

C.单位内部审计机构审核本单位会计账簿

D.财政部门对各单位的会计工作进行监督检查

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