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[主观题]

审计人员获取的下列审计证据中,通常情况下可靠性最强的是:A.被审计单位连续编号的采购订单B.被审

审计人员获取的下列审计证据中,通常情况下可靠性最强的是:

A.被审计单位连续编号的采购订单

B.被审计单位编制的材料费用分配表

C.被审计单位保存的银行对账单

D.被审计单位管理层提供的书面声明

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第1题
下列有关审计证据的说法中,正确的有()。

A.一种取证方法获取的审计证据可能只与某些审计目标相关

B.针对同一认定所获取审计证据的形式是唯一的

C.如果不同来源之间的审计证据存在矛盾,审计人员需要以外部证据为准

D.审计人员应当舍弃那些与审计目标无关的资料

E.对实物证据不仅要核实数量,还要关注质量

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第2题
审计人员可以采取下列()等方法向有关单位和个人获取审计证据。

A.分析

B.询问

C.观察

D.盘点

E.重新计算

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第3题
下列内部控制中,可以获取存货的完整性认定相关审计证据的有()。

A.生产通知单事先连续编号

B.生产指令经过适当的授权审批

C.定期进行存货盘点

D.产成品入库前,均需由专门的检验人员检验合格并签发产成品验收单

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第4题
注册会计师通常实施下列风险评估程序,以获取有关控制设计和执行的审计证据,其中不正确的是()。

A.询问被审计单位的人员

B.观察特定控制的运用

C.检查文件和报告

D.分析程序

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第5题
注册会计师在归档工作底稿时,做出了下列处理,其中不正确的是()。A.对编制的固定资产折旧分
析表中存在涂改和写错的地方,注册会计师安排助理人员重新抄写一份,并将原分析表销毁B.对审计工作中需要复核的工作底稿没有签字的,由注册会计师统一代签C.对审计档案归档工作的完成核对表,注册会计师签字认可D.补记录在审计报告日前已经获取的审计证据

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第6题
注册会计师可以运用观察程序来获取下列与( )有关的审计证据。
注册会计师可以运用观察程序来获取下列与()有关的审计证据。

A.业务经营活动

B.内部控制的设计

C.控制的执行

D.被审计单位人员执行的存货盘点

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第7题
下列关于书面声明的说法中,正确的是()。

A.书面声明提供的审计证据需要其他审计证据予以佐证

B.如果注册会计师不能获取充分、适当的审计证据,可获取书面声明作为发表审计意见的基础

C.如果被审计单位管理层已就某事项提供书面声明,可在一定程度上减轻注册会计师的责任

D.书面声明提供的审计证据可减少注册会计师获取的其他审计证据

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第8题
下列关于审计证据充分性的说法中,错误的是()。A.审计证据的充分性是对审计证据数量的衡量,主要

下列关于审计证据充分性的说法中,错误的是()。

A.审计证据的充分性是对审计证据数量的衡量,主要与确定的样本量有关

B.获取更多的审计证据可以弥补这些审计证据质量上的缺陷

C.注册会计师需获取审计证据的数量受其对重大错报风险评估的影响

D.需要获取的审计证据的数量受审计证据质量的影响

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第9题
在确定审计证据的相关性时,下列事项中不属于注册会计师应当考虑的是A.只与特定认定相关的审计证

在确定审计证据的相关性时,下列事项中不属于注册会计师应当考虑的是

A.只与特定认定相关的审计证据并不能替代与其他认定相关的审计证据

B.特定的审计程序可能只为某些认定提供相关的审计证据,而与其他认定无关

C.针对同一项认定可以从不同来源获取审计证据或获取不同性质的审计证据

D.从外部独立来源获取的审计证据比其他来源获取的审计证据更可靠

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第10题
注册会计师执行财务报表审计业务获取的下列审计证据中,可靠性最强的是()。

A.出库单

B.应收账款询证函回函

C.成本计算单

D.银行对账单

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