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题目内容 (请给出正确答案)
[多选题]

网点办理现金出纳业务应遵循以下()原则。

A.现金业务一笔一清

B.严禁大额现金审批制度

C.一笔现金业务未完成,经办人员不得离柜

D.不得对外支付残损币

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第1题
办理现金运营业务应遵循以下哪些原则()?

A.先收后付,日清日结

B.一笔一清,账实相符

C.反假防假,质量达标

D.双人作业,大额审批

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第2题
柜员在柜面办理现金收付业务时,应遵循的以下哪些原则()。

A.收入现金先收款后记账,付出现金先记账后付款

B.办理现金业务一笔一清,日清日结,账实簿相符

C.严格执行大额现金业务授权、审批制度,严禁化整为零、逃避授权审批

D.办理现金业务需要审核凭证的,经办人员应审核凭证要素正确性、合规性、完整性

E.现金实物保管、作业及交接在柜台上进行

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第3题
以下有关货币资金的内部控制中,存在设计缺陷的是()。

A.加强现金库存限额的管理,超过库存限额的现金应及时存入银行

B.出纳一人办理货币资金业务的全过程

C.企业取得货币资金收入必须及时入账,不得私设“小金库”,不得账外设账,严禁收款不入账

D.不属于现金开支范围的业务应当通过银行办理转账结算

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第4题
派驻制综合柜员现场风险管理职责包括()。

A.负责对网点个人储蓄、保险理财、电子银行、支付结算等柜面金融业务运行、员工操作情况进行监督、管理;指导柜员合规办理业务,协助或辅导解决营业过程中遇到的业务问题

B.负责柜面有关业务的现场复核、授权,对柜员办理业务的真实性、合规性和准确性进行监督

C.负责对网点尾箱、现金及贵金属、重要单证、业务印章等现金出纳工作进行监督、管理,按规定对重要单证、现金等实物的账务情况、业务印章的使用保管情况等进行定期盘点,账实核对

D.根据会计稽核工作、合规管理要求,负责核实差错、预警信息并回复,核查柜员凭证要素规范性,整理寄递机构凭证等工作

E.根据安全管理工作要求,协助网点支局长,开展安全防范教育和应急演练等工作

F.协助支局长做好柜员的业务制度和业务技能培训,不断提升工作技能和提高服务质量G.负责网点重要物品管理H.负责网点反洗钱管理

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第5题
网点营业人员,在以下何种情况应锁上自己经管的现金、公私印章、重要凭证()
网点营业人员,在以下何种情况应锁上自己经管的现金、公私印章、重要凭证()

A.出去实行押运任务

B.到附近饭店打饭

C.去卫生间

D.站立迎送在本柜办理业务的客户

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第6题

以下有关现金出纳工作的说法正确的是()。

A.现金兑换,先兑出后兑入

B.收入现金先收款后记账,付出现金先记账后付款

C.办理现金出库可在非营业时间

D.遇特殊情况,一笔现金业务未完成,经办人员可离柜

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第7题
以下关于反假货币工作描述正确的是()。
以下关于反假货币工作描述正确的是()。

A.网点临柜办理现金业务的柜员,必须持有反假货币上岗证。

B.点钞机应处于“萤光”反假状态。

C.柜台外供客户使用的点钞机必须与柜台内部使用的机具保持一致。

D.上述均正确。

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第8题
储蓄网点柜员在遇到交易异常或发生业务差错时,应遵循哪些原则?

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第9题
现金的内部控制制度不包括()。 A.企业库存现金收支与保管应由出纳人员负责B.企业支付现金,可以

现金的内部控制制度不包括()。

A.企业库存现金收支与保管应由出纳人员负责

B.企业支付现金,可以从本企业的现金收入中直接支付

C.企业的出纳人员应定期进行调换,不得一人长期从事出纳工作

D.企业必须在《现金管理暂行条例》规定的范围内使用现金,不属于现金开支范围的业务一律通过银行办理转账结算

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第10题
现金的内部控制制度不包括()。A.企业库存现金收支与保管应由出纳人员负责B.企业必须在《现金管理暂

现金的内部控制制度不包括()。

A.企业库存现金收支与保管应由出纳人员负责

B.企业必须在《现金管理暂行条例》规定的范围内使用现金,不属于现金开支范围的业务一律通过银行办理转账结算

C.企业支付现金,可以从本企业的现金收入中直接支付

D.企业的出纳人员应定期进行调换,不得一人长期从事出纳工作

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