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题目内容 (请给出正确答案)
[单选题]

下列各项中,可能构成重大缺陷的是()。

A.仓库负责根据需要填写请购单,并经预算主管人员签字批准

B.采购部门根据经批准的请购单编制订购单采购货物

C.货物到达,由独立的验收部门验收,并填制一式多联未连续编号的验收单

D.记录采购交易之前,由应付凭单部门编制付款凭单

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C、货物到达,由独立的验收部门验收,并填制一式多联未连续编号的验收单

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第1题
下列各项中,注册会计师应当以书面形式与治理层沟通的是()。

A.计划的审计范围和时间安排

B.审计过程中遇到的重大困难

C.审计中发现的所有内部控制缺陷

D.上市公司审计中注册会计师的独立性

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第2题
下列各项中,属于会计师事务所不得向公众利益实体的审计客户提供的信息技术系统服务的有()。

A.信息技术系统构成财务报告内部控制的重要组成部分

B.信息技术系统生成的信息对被审计财务报表影响重大

C.信息技术系统由第三方开发

D.信息技术系统生成的信息对会计记录影响重大

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第3题
上市公司对于其发行的、可能对上市公司股票交易价格产生较大影响、而投资者尚未得知的重大事件,应当根据《证券法》的规定向有关部门报告并予公告。下列各项中,不属于上市公司重大事件的是()。

A.公司经理发生变动

B.公司董事发生变动

C.公司生产经营的外部条件发生重大变化

D.持有公司10%以上股份的股东其所持股份发生较大变化

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第4题
上市公司对于其发生的、可能对上市公司股票交易价格产生较大影响、而投资者尚未得知的重大事件,应当根据《证券法》的规定向有关部门报告并予公告。下列各项中,属于上市公司重大事件的是()。

A.公司20%的董事发生变动

B.公司遭受的损失达到净资产的8%

C.持有公司4%股份的股东持股情况发生变动

D.公司的经营方针和经营范围发生重大变化

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第5题
红线指标调整情形中的“重大风险情况”是指投保机构因()原因形成大额不良资产、大额垫款或造成重大损失,或对其正常经营造成严重影响,可能影响存款及存款保险基金安全。

A.违法违规经营

B.公司治理重大缺陷

C.同业融入违约

D.重大风险事件

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第6题
对于被审计单位的下列()控制,注册会计师可能不进行测试而加以信赖。

A.上期审计发现了重大缺陷

B.与旨在减轻特别风险相关

C.上期审计曾加以高度信赖

D.与收入确认、现金收支相关

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第7题
下列情形可能表明内部控制存在重大缺陷的有()。

A.被审计单位管理层串通舞弊

B.被审计单位内部控制未执行

C.控制环境薄弱

D.被审计单位管理层修订了原来有效但已不适应经济环境变化的控制措施

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第8题
注册会计师应当根据具体情况判断某一事项是否属于重大事项,下列各项中,属于重大事项的有()。A.引
注册会计师应当根据具体情况判断某一事项是否属于重大事项,下列各项中,属于重大事项的有()。

A.引起特别风险的事项

B.导致注册会计师难以实施必要审计程序的情形

C.导致出具非标准审计报告的事项

D.实施审计程序的结果,该结果表明财务信息可能存在重大错报,或需要修正以前对重大错报风险的评估和针对这些风险拟采取的应对措施

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第9题
下列各项中不是人机系统常见事故的事故原因的是()。A.机械设备存在先天性潜在缺陷,属于这一类的

下列各项中不是人机系统常见事故的事故原因的是()。

A.机械设备存在先天性潜在缺陷,属于这一类的潜在安全隐患涉及面很广,从设计到制造诸如零件材料缺陷及材料选择不当、基础设计不当、强度计算不准、结构设计不当、操纵控制机构设计不当、显示装置设计不当、无安全防护装置以及制造的加工装配不当等等

B.设备磨损或老化,使用过程中由于磨损、老化降低了设备的可靠性而产生潜在危险因素,如裂纹、腐蚀等缺陷,但由于未被发现而运行

C.人的不安全行为,有的是由于安全意识差而做的有意的行为或错误的行为,有的是由于人的大脑对信息处理不当而做的无意行为,如误操作或误动作。人的任何一种不安全行为都很有可能导致事故的发生

D.机械设备的寿命已到而继续运行的有时会使整个机器都塌落,所以我们要对机械设备要进行严加管理,寿命已到立即停车废弃

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第10题
企业出现下列哪些迹象,则通常表明其财务报告内部控制可能存在重大缺陷()

A.企业决策失误,导致并购不成功

B.董事、监事和高级管理人员舞弊

C.企业更正或重报已公布的财务报告

D.审计委员会和内审机构的监控活动无效

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