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[多选题]

内部稽核是指通过()对行业内部参与单位、业务人员的 操作规范性、执行合规性等进行稽核,排查是否存在因行业人为原因造成的通 行费损失等问题

A.数据核查

B.事后核查

C.数据分析

D.现场查处

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AB

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第1题
根据《商业银行内部控制指引》,内部控制是指()

A.商业银行的一种自律行为,是商业银行为完成既定的工作目标和防范风险,对内部各职能部门及其工作人员从事的业务活动,进行风险控制、制度管理和相互制约的方法、措施和程序

B.商业银行股东大会、监事会、董事会和高级管理层参与的,通过制定和实施系统化的制度,流程和方法,实现控制目标的内部控制治理和组织架构

C.商业银行为实现管理目标,通过制定和实施一系列制度、程序和方法,对风险进行事前防范,事中控制、事后监督和纠正的动态过程和机制

D.商业银行董事会、监事会、高级管理层和全体员工参与的,通过制定和实施系统化的制度、流程和方法,实现控制目标的动态过程和机制

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第2题
关于合规管理部和其他内控部门的表述,正确的有()。

A.合规管理部与风险控制部门、内部稽核部门是公司内部控制系统的重要组成部分,从不同侧面分别行使内控管理职责,工作既有分工,又相互协作,并建立经常性沟通协作机制

B.合规管理部主要监管合规风险和法律风险,为各部门和员工提供合规咨询,帮助各部门管理好合规风险和法律风险,侧重于事后监督

C.风险控制部门协助公司各级管理人员对业务经营活动中的各类相关风险进行识别、评估和管理控制,主要监管市场风险、信用风险等

D.内部稽核部门负责对公司内控机制、内控制度的建立和执行情况进行定期的事后稽核检查与评价,提出内部控制缺陷的改进建议,督促有关责任部门及时改进,侧重于事前和实时或及时的参与和预防。

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第3题
外部稽核是指各参与方按职责分工对因客户原因()、(未交)、拒交通行费的车辆,通过数据分析、现场查处等方式追缴车辆通行费的行为。

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第4题
61内部控制是指本行董事会、监事会、高级管理层和()参与的,通过制定和实施系统化的制度、流程和方法,实现控制目标的动态过程和机制

A.全体员工

B.内控管理职能部门

C.内部审计部门

D.业务部门

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第5题
()可发起内部稽核,并定期发布稽核结果。

A.部联网中心

B.省级稽核管理单位

C.发行服务机构

D.道路经营管理单位

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第6题
稽核业务根据稽核对象分为内部稽核与()

A.发行服务机构稽核

B.外部稽核

C.收费经营单位稽核

D.收费行为稽核

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第7题
部级稽核系统中内部稽核工单处理单位为()。

A.省级稽核管理单位

B.收费公路经营管理单位

C.发行服务机构

D.路段业主

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第8题
对标管理是标杆管理的一方面, 主要是指标杆管理的内部工作结果指标的应用管理。 对标管理通常分为:(): ①工作对标; ②竞争性对标; ③行业或功能对标; ④内部对标。

A.①③

B. ②④

C. ①④

D. ②③④

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第9题
单位内部治安保卫工作贯彻预防为主、行业主管、突出重点、保障安全的方针。
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第10题
内部规模经济是指()。
内部规模经济是指()。

A、单位产品成本取决于本国的行业规模,行业规模越大,生产单位产品需要的成本越低

B、单位产品的生产成本取决于单个厂商规模,厂商规模越大,产品生产的平均成本越低

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第11题
省级稽核管理单位应做不少于()的复核,发现问题及时发起内部或外部稽核。

A.0.05

B.0.06

C.0.08

D.0.1

E.0.12

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