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[单选题]

工作底稿包括下列哪项内容,将使审计主管在得出“审计证据足以支持记账分录得到恰当编制和批准”这一审计结论时受到挑战()

A.一份描述会计部主任证实日记账在录入计算机系统前由会计主管检查过的记录

B.一份手写的、关于最近一个月标准日记账和附加的非标准日记账的日程安排的复印件,在该复印件顶部,显示了每一个分录编制人员的签名和会计主任的简要批示

C.一份计算机生成的经会计主任签字的自动且非标准的日记账清单的复印件,该复印件显示了审计师参考了系统报告和每月调节表

D.与另一份包含有能够充分支持该结论证据的工作底稿的交叉索引

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A、一份描述会计部主任证实日记账在录入计算机系统前由会计主管检查过的记录

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更多“工作底稿包括下列哪项内容,将使审计主管在得出“审计证据足以支…”相关的问题
第1题
在制定并落实内部审计部门的年度计划时,一般不涉及以下哪项内容()

A.为工作底稿和参考工作制定相关政策和程序

B.向审计委员会提交阶段性审计业务报告

C.评估主要部门的风险级别

D.针对新识别的风险培训审计人员

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第2题
下列各项中,在查阅前任注册会计师的工作底稿时,通常需要查阅的内容有()。

A.前任注册会计师发表的审计意见类型

B.前任注册会计师工作底稿中的所有重要审计领域

C.前任注册会计师是否已实施审计程序,获取充分、适当的审计证据

D.前任注册会计师的未更正错报汇总表

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第3题
下列关于影响审计工作底稿的格式、要素和范围的因素的说法中,不正确的是()。

A.对业务复杂的被审计单位进行审计形成的工作底稿通常比对业务简单的被审计单位进行审计形成的审计工作底稿要多

B.有关函证程序的审计工作底稿和存货监盘程序的审计工作底稿在内容、格式和范围上是不同的

C.无论审计证据质量高还是低,都要记录于审计工作底稿中

D.审计证据的重要程度会影响审计工作底稿的格式、内容和范围

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第4题
内审主管要求某一审计经理审查本部门书面和电子审计底稿的使用情况在一次审计经理会议上,执行该任务的经理建议取消大多数书面工作底稿,另一名经理提出反对意见,引发了争论对此审计主管应:

A.要求他们通过协商达成一致

B.告诉持反对意见的经理大部分工作底稿将是电子形式的

C.建议他们共同分析问题,设计改进方案

D.建议他们推迟到下周再来讨论

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第5题
下列有关审计工作底稿归档工作的表述中正确的是()。A.在完成最终审计档案的归整工作前,注册会计师

下列有关审计工作底稿归档工作的表述中正确的是()。

A.在完成最终审计档案的归整工作前,注册会计师应当保留那些已被取代的审计工作底稿的草稿

B.不管注册会计师是否完成审计业务,会计师事务所都应当自审计报告日起,对审计工作底稿至少保存10年

C.如果在归档期间对审计工作底稿做出的变动属于事务性的,注册会计师可以对其做出变动

D.永久性档案主要是那些记录内容相对稳定,具有长期使用价值,并对以后审计工作具有重要影响和直接作用的审计档案,比如总体审计策略和具体审计计划

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第6题
下列有关审计工作底稿归档工作的表述中正确的是()。

A.在完成最终审计档案的归整工作前,注册会计师应当保留那些已被取代的审计工作底稿的草稿

B.不管注册会计师是否完成审计业务,会计师事务所都应当自审计报告日起,对审计工作底稿至少保存10年

C.如果在归档期间对审计工作底稿做出的变动属于事务性的,注册会计师可以对其做出变动

D.永久性档案主要是哪些记录内容相对稳定,具有长期使用价值,并对以后审计工作具有重要影响和直接作用的审计档案,比如总体审计策略和具体审计计划

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第7题
关于项目合伙人的复核,下列说法中错误的是()。

A、必须复核所有的工作底稿

B、要对项目组对关键领域所做的判断以及特别风险等内容进行复核

C、尽量在审计过程中的适当阶段及时进行复核

D、项目合伙人应当通过复核确信已获取的审计证据支持审计结论

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第8题
如果对有关现金交易审计工作底稿的复核揭示出近来发现的欺诈交易没有包括在已测试且经合理设计的交易统计样本中,下列哪项是正确的推论()

A.由于现金交易是高风险区域,应对所有交易进行测试

B.审计是在合理的职业谨慎情况下进行的,因为对重要交易的适当抽样样本进行了测试

C.在最近的审计区域中,欺诈行为不可能不被发现

D.对现金交易的审计需要特别的关注,审计师应该对疏忽负责

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第9题
下列各项中,属于审计工作底稿包括的内容的是()。

A.已被取代的审计工作底稿的草稿或财务报表的草稿

B. 对不全面或初步思考的记录

C. 存在印刷错误或其他错误而作废的文本

D. 审计工作方案

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第10题
内审项目实施单位在内审业务综合管理系统中录入审计项目档案,至少包括()

A.审计通知书

B.调阅清单

C.工作底稿

D.审计报告

E.事实确认书

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第11题
在集团项目合伙人接受集团审计业务委托后,受到的限制将导致无法获取充分、适当的审计证据,从而可能影响集团审计意见的方面,下列说法不正确的是()

A.集团项目组接触组成部分信息

B.集团项目组接触组成部分信息、组成部分治理层和管理层,或组成部分注册会计师(集团项目组需要获取的相关审计工作底稿除外)

C.拟对组成部分财务信息执行的工作

D.集团项目组接触组成部分治理层和管理层,或组成部分注册会计师(包括集团项目组需要获取的相关审计工作底稿)

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