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[多选题]

某医药制造企业,2017年的药品销售(营业)收入为1 000万元,当年发生的销售成本300万元,销售费用300万元,其中发生的广告费和业务宣传费为200万元。不考虑其他税费及相关支出,下列关于该医药制造企业的的表述中,正确的有()

A.该医药制造企业税前可据实扣除广告费和业务宣传费

B.该医药制造企业税前可扣除广告费和业务宣传费为150万元

C.该医药制造企业的应纳税所得额为400万元

D.该医药制造企业的应纳税所得额为450万元

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第1题
下列企业中,发生的广告费和业务宣传费支出,以当年销售(营业)收入30%为限额扣除的有()。

A.化妆品销售企业

B.医药制造企业

C.酒类制造企业

D.烟草企业

E.化妆品制造企业

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第2题
下列企业发生的广告费和业务宣传费支出,不属于按照当年销售(营业)收入30%为限额扣除的是()。

A.医药制造企业

B.化妆品制造企业

C.烟草企业

D.化妆品销售企业

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第3题
()使医药生产企业因为药品销售分散到更多的药品零售企业而增加了分销成本

A.商品数量减少

B.商品成本降低

C.商品过多

D.商品攀升

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第4题
化妆品制造或销售、医药制造和饮料制造(不含酒类制造)企业的广告费和业务宣传费,不超过当年销售(营业)收入()的部分,准予扣除;超过部分,准予在以后纳税年度结转扣除。

A.4%

B.10%

C.12%

D.30%

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第5题
对化妆品制造或销售、医药制造和饮料制造(不含酒类制造)企业发生的广告费和业务宣传费支出,不超过当年销售(营业)收入()的部分,准予扣除;超过部分,准予在以后纳税年度结转扣除。

A.15%

B.20%

C.25%

D.30%

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第6题
自2021年1月1日起至2025年12月31日止,对部分企业发生的广告费和业务宣传费支出,在不超过当年销售(营业)收入30%的部分,准予扣除。下列选项中属于以上扣除限额范围的企业有()。

A.化妆品销售企业

B.医药制造企业

C.酒类制造企业

D.饮料制造企业

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第7题
关于广宣费企业所得税术前扣除限额的说法正确的有()

A.企业筹建期间的广宣费按实际发生额计入企业筹办费,并按有关规定在税前扣除

B.化妆品制造或销售、医药制造和饮料制造(不含酒类制造)企业不得超过销售(营业)收入的30%

C.烟草企业的广宣费一律不得扣除

D.分摊协议中关联方的广宣费可以在本企业限额扣除,也可以根据协议归集至另一方扣除

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第8题
从个人或者无《药品生产许可证》《药品经营许可证》的单位购进药品等典型违法表现形式包括()。

A.从无合法资质的企业或个人采购药品

B.采购的品种未经首营审核

C.采购品种超出供货单位经营范围

D.从非供货单位授权的销售人员处购进药品

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第9题
依据《安全评价机构管理规定》,下列建设项目中,可以由乙级资质安全评价机构承接其安全评价的是()。

A.国家发改委核准的水电项目

B.某剧毒化学品生产企业建设项目

C.某省医药制造企业建设项目

D.天然气跨省输送建设项目

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第10题
根据下述资料,按序号回答下列各题。 某制药厂为增值税一般纳税人,主要生产各类应税药品和免税药品
。2012年1月发生如下经营业务: (1)向医药经销店销售应税药品,取得不含税销售额35万元,支付销货运费3万元、装卸费0.2万元,取得运输发票; (2)制药厂下设的非独立核算的门市部销售本厂生产的应税药品,取得销售收人价税合计28万元,另收取优质费2.4万元; (3)销售免税药品,取得货款15万元,支付销货运费0.5万元,取得运输发票: (4)外购生产应税产品的原材料,取得增值税专用发票,注明价款40万元,增值税6.8万元,运输途中合理损耗5%; (5)免税产品生产车间领用上月购人的生产应税产儡的一部分原料(进项税已抵扣),成本为2.88万元(含运费成本0.88万元); (6)购进应税药品生产检测设备一台,取得增值税专用发票,注明价款8万元,增值税1.36万元;委托运输公司将设备运回企业,取得运输发票,注明运费0.8万元,建设基金0.2万元,装卸费0.3万元。(已知:上述购进业务均已取得合法凭证,有关涉税凭证已通过税务机关认证并在本月抵扣) 计算本月应转出的进项税额;

计算本月准予从销项税额中抵扣的进项税额;

计算本月销项税额;

计算该企业本月应纳的增值税。

请帮忙给出每个问题的正确答案和分析,谢谢!

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