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[判断题]

内部控制制度以不相容职务分离和授权批准控制为标志,至今仍然是控制活动的思想精髓。()

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第1题
下列各项中,属于单位内部会计控制制度的方法有()。

A.不相容职务相互分离控制

B.授权批准控制

C.预算控制

D.电子信息技术控制

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第2题
行政事业单位货币资金内部控制存在的缺陷()。

A.印鉴管理制定不规范

B.不相容职务混岗

C.授权批准制度不严密

D.忽视银行定期进行对帐

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第3题
以下关于行政事业单位固定资产内部控制根本要求说法正确的选项是()。

A.不相容岗位和职务别离

B.人员配备应考虑专业素质和职业道德

C.审批人应当根据固定资产业务授权批准制度的规定,在授权范围内进行审批

D.对于审批人超越授权范围审批的业务,经办人应先行办理,事后向上级部门报告

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第4题
为保护单位资金的安全、完整,提高会计信息质量,避免或降低风险,提高经营管理效率和效果,各单位应加强内部控制。下列各项中,属于单位内部控制方法的有()。

授权审批控制

预算控制

会计系统控制

不相容职务分离控制

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第5题
下列不属于企业风险控制措施的是()。

A.不相容职务分离控制

B.民主测评系统控制

C.会计系统控制

D.授权审批控制

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第6题
()是由企业董事会、监事会、经理层和全体员工实施的,皆在实现控制目标的过程。

A.内部控制

B.不相容职务分离控制

C.内部会计控制

D.内部管理控制

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第7题
公司采用的控制措施包括但不限于()等。

A.不相容职务分离控制

B.授权审批控制

C.会计系统控制

D.财产保护控制

E.预算控制

F.运营分析控制G、绩效考评控制

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第8题
内部环境是企业实施内部控制的基础,下列属于内部环境范围的是()。

A.风险识别

B.信息共享

C.不相容职务分离控制

D.企业文化

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第9题

根据《商业银行内部控制指引》,关于员工岗位的内部控制措施的说法,不正确的是()。

A.商业银行应当根据各分支机构和各部门的经营能力、管理水平、风险状况和业务发展需要,建立相应的授权体系,明确各级机构、部门、岗位、人员办理业务和事项的权限,并实施动态调整

B.商业银行应当全面系统地分析、梳理业务流程和管理活动中所涉及的不相容岗位,实施相应的分离措施,形成相互制约的岗位安排

C.商业银行应当明确重要岗位,并制定重要岗位的内部控制要求,对重要岗位人员实行轮岗或强制休假制度,不相容岗位人员之间不得同时轮岗

D.商业银行应当根据经营管理需要,合理确定部门、岗位的职责及权限,形成规范的部门、岗位职责说明,明确相应的报告路线

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第10题
下列关于采购与付款交易的内部控制的说法中正确的是()。

A.验收商品的保管与采购属于不相容职务,应相互分离

B.采购商品与验收商品属于不相容职务,应相互分离

C.采购合同的谈判与签订可以由一人完成

D.验收商品与保管商品可以由同一人负责

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