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[主观题]

公司内控手册中的__________中权限,是指在公司内部经营管理活动中,依据公司章程等,办公会会等集体决策主体和个人所享有的对于业务事项的审核、审批权力及应承担的责任。对外从事相关法律行为涉及的授权,按照(《中石化第四建设有限公司授权委托管理办法》)执行。

公司内控手册中的__________中权限,是指在公司内部经营管理活动中,依据公司章程等,办公会会等集体决策主体和个人所享有的对于业务事项的审核、审批权力及应承担的责任。对外从事相关法律行为涉及的授权,按照(《中石化第四建设有限公司授权委托管理办法》)执行。

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第1题
公司根据外部环境、内部组织架构及管理要求的变化更新内控手册。一般()集中更新一次,更新后的内控手册经公司办公会、董事会审批后正式生效。除年度集中更新外,公司可根据需要组织相关部门进行个别修订。

A.半年

B.一年

C.三年

D.五年

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第2题
《内控管理手册》信用卡流程共梳理子流程7个,具体分为营销管理、客户资料收集、审批授信、制卡及发卡管理、贷中管理、贷后管理和()。

A.人员管理

B.欺诈管理

C.商户管理

D.POS机管理

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第3题
2010年4月,财政部、证监会和审计署等五部委联合发布了《企业内部控制配套指引》,连同2008年5月发布
的《企业内部控制基本规范》,构建成我国企业内部控制规范体系,自2011年1月1日起先在境内外同时上市的公司施行,鼓励非上市大中型企业提前执行。A公司作为境内外同时上市的公司,决定抢抓机遇,早做准备,全面启动内部控制体系实施工作,并指定财务总监负责拟订实施方案。该方案要点如下:

(一)加强领导,健全组织为了提升内控工作的权威性,成立内部控制体系实施领导小组,由董事长亲自挂帅担任组长,总经理担任第一副组长,财务总监和各位副总经理担任副组长。同时,领导小组下设办公室,办公室设在财务部,相关部门参与其中,由财务部经理兼任办公室主任。办公室主要负责组织协调内部控制的建立、实施以及其他日常工作。待时机成熟,成立专门的内控部门。

(二)梳理业务流程,完善内控制度聘请负责本公司财务报表审计的B会计师事务所提供咨询,对照《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》的要求,结合公司实际,全面梳理现有各项业务流程,识别主要风险和关键控制点。在此基础上,制定《公司内部控制手册》。在梳理流程、完善《公司内部控制手册》过程中,应当主要围绕内部控制五要素中的风险评估和控制活动展开,切实加强对各项经营业务的风险控制。

(三)狠抓宣传培训,统一思想认识利用举办培训班、开设网络课堂、编发专题资料等多种形式开展宣传培训,力争在3个月内将公司所有员工轮训一遍,全面掌握《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》和《公司内部控制手册》。

(四)升级信息系统,优化控制手段为促进内部控制流程与信息系统的有机结合,实现业务和事项的自动控制,请本公司ERP系统提供商根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》和《公司内部控制手册》,协助制定信息系统建设和升级整体规划,经本公司信息网络中心批准后实施。

(五)开展试运行,做好全面实施准备2010年11月,选择本公司部分职能部门、分公司和子公司开展内部控制试运行,及时发现和解决试运行中存在的问题,积累经验,为2011年1月1日起全面实施做好充分准备。

(六)强化内部审计,增强监督效能董事会下设的审计委员会负责审查内部控制、监督内部控制的有效实施等工作,并由审计部经理兼任审计委员会主席;审计部调整职责定位,在开展传统财务审计、经济责任审计的同时,对内部控制的建立与实施进行监督检查和评价。

(七)组织内部控制评价,督促整改落实2011年底,开展全公司范围内的内部控制评价工作,全面检查内部控制制度的运行情况,特别要将下属分、子公司作为重中之重,切实提高本公司总部对分、子公司的管控能力。

(八)借助专业力量,引入外部审计鉴于B会计师事务所近年来在本公司的财务报表审计中体现出良好的专业素质,根据促进内部控制规范体系有效实施的要求,聘请B会计师事务所同时承担财务报表审计和内部控制审计工作,以便于沟通协调、整合审计。

(九)实施绩效考评,落实奖惩制度建立公司激励约束制度,将公司各责任单位和全体员工建立和实施内部控制的情况纳入绩效考评体系。对经评价、审计发现重大缺陷的责任单位及其负责人和直接责任人,要严肃处理。

上述实施方案报董事会批准后实施。

要求:根据《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》,逐项判断A公司实施方案中的(一)至(九)项工作安排是否存在不当之处;存在不当之处的,请逐项指出不当之处,并逐项简要说明理由。

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第4题
集中性能管理应用落地手册的物联网端到端业务质量分析分册中,网络接入时长定界流程分解为5个过程,不包括以下哪个过程:()

A.身份识别过程

B.鉴权过程

C.位置更新过程

D.切换过程

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第5题
内控手册与内控制度的管理范围一样大。()

内控手册与内控制度的管理范围一样大。()

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第6题
授权、售后、小微企业中的产品名称应该对应什么()

A.公司的产品名称

B.宣传手册的名称

C.招标文件清单的名称

D.钉钉申请的名称

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第7题
依据《金陵石化HSE管理体系手册》,以下人员中应取得集团公司颁发的HSE资格证的是()

A.部门主要负责人

B.运行部主要负责人

C.公司安全总监

D.生产计划部副经理

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第8题
在公司质量管理体系成文信息管理中,检验报告、试验数据、鉴定报告、不合格评审单等属于()。

A.质量手册

B.程序文件

C.质量计划

D.体系记录

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第9题
在《萨·奥法案》合法性评价时,针对强化内部控制体系的评估关注事项,重点是评价高级管理层的行为,高级管理层的下列哪一种行为是不正确的()

A.高级管理层熟悉内部控制体系

B.高级管理层设置一个流程,以确定公司现行的内控体系是否有效

C.高级管理层设置一个流程,评估其内控体系中已收集到的信息用以改进系统的缺陷

D.高级管理层让内部审计师代表其签署内部控制有效性的意见

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第10题
质量手册中提出的公司质量方针是:()

A.科学严谨、程序规范、求真务实、潜心钻研

B.科学规范、及时准确、客观公正、优质服务

C.数据准确、质量保证、履行承诺、优质高效

D.态度和蔼、业务精通、纪律严明、接受监督

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